论企业货币资金内部控制 ——以广州海鸥卫浴用品股份有限公司为例 摘 要:货币资金内部控制作为内部控制的一个重要组成部分,对于企业的生存与发展起着至关重要的作用。目前很多企业自身也很重视其货币资金的内部控制,并取得不少的成果。但是,现在有不少企业在其内部控制制度的制定及实施上还不尽如人意。这些问题致使企业不能真正的控制企业的货币资金,经营风险加大。因此,建立完善而有效的货币资金内部控制,对加强单位经营管理、保护单位财产安全、保证单位会计信息真实、完整等具有积极推动和促进作用。本文首先对货币资金内部控制理论进行介绍。然后针对广州海鸥卫浴用品股份有限公司货币资金内部控制的基本情况,指出公司货币资金内部控制存在的问题,并根据问题提出完善其内控的具体措施和解决方案。 关键词:货币资金;内部控制;问题;对策 目 录 前言 1 一、货币资金内部控制的概述 1 (一)货币资金内部控制的概念 1 (二)货币资金内控的目标 2 (三)货币资金内控的主要内容 2 二、广州海鸥卫浴用品公司货币资金内部控制的现状 3 (一)广州海鸥卫浴用品股份有限公司简介 3 (二)广州海鸥卫浴用品公司货币资金内部控制的现状 3 三、广州海鸥卫浴用品公司货币资金内部控制存在的问题 5 (一)规范制度运用不恰当 5 (二)职位责权归属不明晰 5 (三)时间节点规定不明确 6 (四)会计人员缺乏客观独立性 6 (五)员工素质有待提升 6 四、广州海鸥卫浴用品公司货币资金内部控制的对策建议 6 (一)科学运用货币资金的制度规范 6 (二)培养和提升企业员工素质 7 (三)建立货币资金的预算制度 7 (四)健全激励监督机制 8 (五)拓宽电子支付方式的应用 8 结束语 9 参考文献 10 |
论企业货币资金内部控制——以广州海鸥卫浴用品股份有限公司为例
更新时间:2019-12-19
上一篇:关于会计信息真实性的探讨