当前位置:主页 > 会计财务管理 >

S公司内部审计风险控制研究

更新时间:2019-12-15
所需金币80 [1金币=1元] 资料包括:原始论文 点击这里给我发消息 QQ在线咨询
文档格式:doc/docx 全文字数:10000 ↓↓立即下载全文 **温馨提示**
以下仅列出文章摘要、目录等部分内容,如需获取完整论文资料,或原创定制、长期合作,请随时联系。
微信QQ:312050216
点击这里给我发消息
扫一扫 扫一扫
S公司内部审计风险控制研究

目    录


摘  要
Abstract
一、引 言 1
二、内部审计风险的概述 1
(一)内部审计风险的概念 1
(二)内部审计风险的特征 1
三、企业内部审计风险的成因分析 2
(一)客观因素 3
(二)主观因素 5
四、S公司内部审计风险的案例分析 6
(一)公司简介 6
(二)S公司内部审计的应用现状 7
(三)S公司内部审计风险分析 8
五、S公司内部审计风险控制的对策建议 8
(一)提升内部审计工作的独立性 8
(二)扩大企业内部审计的监管范围,完善内部控制审计底稿 9
(三)吸取国外先进经验,探索新的内部审计的模式与方法 9
六、结论 9
参考文献 11
致  谢 12